




即便是内部审计仍沿用外部审计的思路,对财务信息发表意见,其前提仍然要对财务控制进行评估。事实上,哪怕是一个会计凭证的处理方面出现了小差错,内审人员仍然会问一下为什么。只要你的审计结果不是简单地提出对或错,邯郸财务审计公司排名,不是简单地罗列一堆事实,你还试图分析问题产生的原因,邯郸财务审计,你还试图通过提出意见或建议等方式促进有关管理层去采取措施解决问题,邯郸财务审计公司电话,你的思路就还是内部控制审计的思路。
审计是什么?
审计目标,邯郸财务审计公司推荐,表达与揭示指会计项目在资产负债表、损益表及现金流量表中被恰当地分类、描述和揭示,并对报表使用者关心或会计报表无法揭示的内容在会计报表附注中予以充分揭示。
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财务管理:是指运用管理知识、技能、方法,对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前管理、重在“理”。相比较与会计,倾向于对资金在使用前和使用中的管理,当然也包括使用后的管理。
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